一、部门(单位)主要职责 :
市医疗保障服务中心为公益一类事业单位,机构规格暂定为副县级,其主要职责是:
(一)具体承担市级医疗保障经办业务。
(二)负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算,做好基金运营分析,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
(三)具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设,负责网络运行维护、信息系统安全保密工作,开展医保数据统计分析,实施医保智能监控。
二、机构设置情况 :
医疗保障服务中心设置以下科室:
(一)综合科。
(二)登记审核科。
(三)医疗服务科。
(四)基金结算科。
(五)信息保障科。
(六)离退休干部科。
三、预算收支及增减变化情况 :
2022年预算收入1322.63万元,比2021年预算收入增加964.82万元,主要原因:本年增加了部分项目资金.
2022年预算支出1322.63万元,比2021年预算支出增加964.82万元,主要原因:本年增加了部分项目资金.
四、机关运行经费安排情况 :
孝感市医疗保障服务中心2022年机关运行经费71.78万元,主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、电费3万元、物业管理费7.22万元、差旅费6万元、会议费1万元,培训费0.5万元,公务接待费3万元、被装购置费1万元,劳务费3万元、委托业务费3万元、工会经费3.17万元、福利费13万元、其他交通费用18.36万元,其他商品和服务支出3.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 :
2022年孝感市医疗保障服务中心“三公”经费预算3万元,其中:公务接待费3万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费0万元,比2021年公务接待费增加3万元,主要原因是2021年无三公经费预算。
六、政府采购预算安排情况 :
2022年孝感市医疗保障服务中心无政府采购预算安排情况.
七、国有资产占用情况 :
2022年孝感市医疗保障服务中心无资产配置情况。
八、重点项目预算绩效情况 :
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市医疗保障服务中心项目预算绩效评价资金959.56万元,其中城乡医疗救助资金150万元,城乡居民医保管理经费15万元,城乡居民医保城乡配套资金794.56万元,相比2021年项目预算884.54万元增加75.02万元,主要原因是本年增加了部分专项资金。
九、其他需要说明的情况 :
1.对空表的说明:
孝感市医疗保障服务中心无重点项目绩效情况.
2.对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释 :
1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十 一、2022年部门预算表格
附件:医疗保障服务中心.zip